Как в 1с перенести остатки с одного счета на другой
Дата публикации 01.12.2022
Использован релиз 3.0.123
Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в программе «1С:Бухгалтерия 8» используется документ «Корректировка долга» (рис. 1).
- Раздел: Покупки – Корректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать». Вид операции – «Перенос задолженности».
- В поле «Перенести» выберите вариант, соответствующий условиям переноса задолженности:
- «Задолженность покупателя», если будет переноситься дебиторская задолженность покупателя;
- «Авансы покупателя», если будет переноситься аванс, полученный от покупателя;
- «Задолженность поставщику», если будет переноситься кредиторская задолженность перед поставщиком;
- «Авансы поставщику», если будет переноситься аванс, выданный поставщику.
- В зависимости от варианта переноса задолженности (поле «Перенести») меняются названия следующих полей:
- поля, в котором указывается контрагент, задолженность (аванс), которого будет перенесена (название поля может принимать значения «Покупатель (дебитор)», «Покупатель (кредитор)», «Поставщик (кредитор)», «Поставщик (дебитор)»);
- поля, в котором указывается контрагент, на которого будет перенесена задолженность (аванс) (название поля может принимать значения «Новый покупатель», «Новый поставщик»).
- По кнопке «Заполнить» – «Заполнить остатками по взаиморасчетам» заполните табличную часть документа (название табличной части может принимать значения «Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)», «Авансы покупателя (кредиторская задолженность)», «Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)», «Авансы поставщику (дебиторская задолженность)»):
- в колонке «Договор / Новый договор» во второй строке укажите договор, на который будет перенесена задолженность (аванс);
- в колонке «Счет учета / Новый счет» во второй строке укажите счет бухгалтерского учета, на который будет перенесена задолженность (аванс).
- Кнопка «Провести и закрыть».
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Перенос остатков между счетами в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 редакции 2.0

Уверена, что каждый бухгалтер в своей практике сталкивался с необходимостью переноса остатков между счетами. Особенно это актуально для государственных учреждений с начала 2017 года в связи с переходом на новые классификационные признаки счетов (КПС). Примером также может являться обнаруженное несоответствие по КПС после закрытия периода. Исправлять обороты в закрытом периоде нельзя, но и хранить остатки на неверном КПС также нельзя.
Поэтому в данной статье хочу рассказать об очень удобном инструменте в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0. – обработке «Помощник переноса остатков между счетами». В целом – это очень универсальный механизм, который позволяет переносить остатки по счетам, КПС, КФО, КЭК и изменять субконто счетов.
Найти его можно:

Открывается следующая форма:

Форма разделена надве части: левая – откуда переносим, правая – куда переносим. В левой части необходимо выбрать счет (это обязательное для заполнения поле). Также здесь заполняются те поля, которые позволят однозначно определить переносимые остатки.
В правой части заполняются те поля, которые нужно изменить. Остальные поля (которые не будут заполнены) – останутся неизмененными.
Рассмотрим практический пример использования данной обработки. Для этого проанализируем остатки по счетам учета и определимся, какие из данных нужно изменить. Воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость».
Найти его можно:

Для этого отчета установим следующие настройки:


Сформируем отчет и проанализируем ситуацию:

По этой оборотно-сальдовой ведомости видно, что на счете 101 «Основные средства», код финансового обеспечения (КФО) «2» основные средства хранятся на двух различных КПС:

Перенесем остатки с одного КПС на другой.
Для этого откроем обработку ««Помощник переноса остатков между счетами», в ней необходимо заполнить счет (помним, что это обязательное поле для заполнения):

После заполнения счета форма преобразуется, безликие субконто изменяются, появляются субконто, которые принадлежат именно выбранному счету. Напомню, что субконто – это дополнительная аналитика, некий разрез учета, который позволяет вести уточненные данные по счетам. К примеру, на счете 101 «Основные средства» введены субконто – «Основные средства» и «Центры материальной ответственности», которые позволяют видеть остатки на этом счете в разрезе единиц основных средств и центров материальной ответственности, на которых они хранятся. Поэтому всегда сумму остатков можно расшифровать по отдельно взятым номенклатурным позициям основных средств и ЦМО, а значит и материально-ответственным лицам.
Помним, что реквизит «Счет» — это единственное обязательное поле для заполнения. Для того, чтобы уже сейчас заполнить табличное поле остатками, нужно воспользоваться специальной кнопкой:

После заполнения форма выглядит следующим образом:

На этом этапе уже можно перенести остатки на другой счет. Но так как нам интересны остатки именно по определенным КФО и КПС, то нужно однозначно определить их, заполним и эти поля:

Воспользуемся снова кнопкой «Заполнить остатки» и увидим нужные остатки:

После того, как необходимые остатки заполнены, вводим информацию в правую часть формы. В первую очередь нужнозаполнить счет-приемник. А также, так как интересна смена КПС у отобранных остатков, заполняется и это поле. Если есть необходимость сменить какие-либо другие реквизиты, то необходимо их заполнить. Если нужно, чтобы не изменялись – оставить поля пустыми:

После того, как необходимые реквизиты заполнены – перенесем остатки:

После нажатия кнопки «Перенести остатки» запускается процесс формирования необходимых проводок. Эта обработка создает документ «Операция (бухгалтерская)» с нужными проводками. Также вторая редакция БГУ после завершения процесса переноса открывает данный документ:

Поверяем проводки, по дебету тут выступает нужный нам КПС, та аналитика, которая не была заполнена, остается без изменений. В комментарии указаны данные формирования операции. Документ уже проведен, все данные отражены в учете.
Для проверки снова воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» с теми же настройками:

Как видно из отчета – все остатки по выбранным нами КФО и КПС перенесены.
Хотелось бы еще дать пояснения по двум реквизитам этой обработки:

Реквизит «Первичный документ» также необходимо заполнять, так как бухгалтерский учет – это, в первую очередь, отражение финансово-хозяйственной деятельности учреждения. И все операции, которые формируются в программе, должны иметь первичную документацию в бумажном виде.
Флаг «Указанный оборотный КЭК использовать по дебету и по кредиту» позволяет указать единый КЭК для всей операции. По умолчанию, программа в дебете будет использовать приходный КЭК для счета (в нашем примере – это КЭК 310 – «Увеличение стоимости основных средств»), а в кредите – расходный (в нашем примере – это КЭК 410 – «Уменьшение стоимости основных средств»), что логично и соответствует инструкциям.
В заключение хотелось бы сказать, что этот удобный механизм используется довольно часто: и как способ исправить ошибки учета, допущенные в прошлых периодах, и как возможность привести учет в соответствие законодательству.
Автор статьи: Светлана Батомункуева

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Как в 1с перенести остатки с одного счета на другой
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно перенести остатки с одного счета на другой, 1с 8.2 Бухгалтерия
буха спросить, не?
а как хоть пробовали? вообще-то у списания с расч. счета есть спец. вид операции
ахтунговая ситуация ребят, помогите, бух уехала, связи с ней нет, а надо срочно, нет не так надо СРОЧНО) подскажите че делать, не силен в бухгалтерии
(3) Если бух уехала, то кому оно надо?
бух уехала, связи с ней нет = беги оттуда, контора горит видимо
(3) тогда плати, нет не так ПЛАТИ
а че за счета?
51 обнулить надо? :)))))
с 10.02 на 11
(8) Оригинально
до чего биотехнологии дошли
согласен смешно)
сделать то как?
(8) это ты сам придумал??
(12) ручной операцией
нет, моя фантазия скудна для такого)
(9) +1
Во бух когда приедет = ох. ет.
Выбери запросом остатки на нужную дату.
Обходи в цикле выборку из запроса и создавай проводки Дт 11 Кт 10.02
документ перемещение, а вообще зачем это?
+(17) Только не забудь потом сразу написать заявление по собственному. Валить надо оттуда, ВАЛИТЬ)
Не забудь поделиться с кладовщиком, гдк БЫЛИ материалы :))))
Читаю план счетов:
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
11 Животные на выращивании и откорме
Полуфабрикаты ожили и стали животными
ручная операция
(21) надо болты срочно скормить коровкам: видимо инвентаризация грядёт! :))))))))
(21) Блин, они из полуфабрикатов животных делают
(24) генная инженерия, коровы мутанты и т.п.
(21) ё-мае
(0) вы че там делаете чтобы я знал что не покупать?
Не вообще не могу ржачь напал, это в юмор надо )))))
(26) Во-во! А то потом удивляемся: откуда в колбасе гайки!
(28) Я представил более жуткую картину. Приходит замороженные куски мяса и гайки с болтами. И они из этого собирают ЖИВОТНЫХ. Этакие франкенштейны по ферме бродят. o_O
Фу млин, пойду кофе попью, а то чего то дурно от этого стало
Приходит утром кладовщик на склад, открывает, а там вместо коробок с причиндалами пусто и стоят: длинногая телка и мокрая киска.
Кладовщик звонит ТС: срочно спиши материалы и оприходуй корову и киску :))))))
(30) Чуваки, у нас мясо разговаривает. Значит — животное
напали на человека. Всё правильно, всё что потратили на животных, на 11-й счет. Зарплата сотрудников фермы, материалы, стиральный порошок, которым коров мыли, лампочки и т.д. Это как 20-й получается.
hhhh, не мешай, мы тут теорию сборки коров из мяса и болтов обсуждаем
(32) Да что ты говоришь?
Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» предназначен для обобщения информации о наличии и движении молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения для продажи. Затраты по выращиванию или откорму указанных животных учитываются на счете 20 «Основное производство» или 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Ручной операцией перенеси. Дата текущая (чтобы бух видела, что в ее отсутствие происходило). Обязательно напиши комментари: кто и какую хозяйственную операцию совершает и на основании чего. Без всего этого похоже на подставу.
Как в 1с перенести остатки с одного счета на другой
Дата публикации 26.10.2022
Использован релиз 3.0.122
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного договора контрагента на другой договор этого или другого контрагента используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):
- Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
- В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
- Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
- Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
- По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
- Кнопка «Провести и закрыть».
- По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 2).


Смотрите также
- Замена должника (перевод долга)
- Замена кредитора (уступка права (требования)
- Исполнение обязательств третьим лицом
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
