Как изменить счет учета номенклатуры с 281 на 201?
Для изменения счета учета номенклатуры необходимо воспользоваться документом «Перемещение товаров». В табличной части документа в колонке «Счет отпр.» указывается старый счет учета (281), а в колонке «Счет учета получ.» указывается новый счет (201).
Более подробно о порядке оформления операций перемещения товаров можно прочитать в статье » Складской учет товарно-материальных ценностей «.
Другие материалы по теме:
Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=kak-izmenit-schet-ucheta-nomenklatury-s-281-na-201, поменять счет учета поступления 281 на 221 счет, счет учета не заполнен 281 7 7 написать прогу, Как изменить счет в документе перемещение 1с
Мы на Facebook
© Учебный центр «Стимул», 2011-2023. info@stimul.kiev.ua
Перенос основных средств между счетами в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8

Иногда возникает ситуация, когда основное средство нужно перенести с одного счета учета на другой. Например, после проведения комиссии в вашем учреждении выяснилось, что основное средство не является особо ценным, и нужно его переместить на счет учета иного движимого имущества. О том, как отразить такую операцию в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0 пойдет речь в статье.
Итак, сначала сформируем оборотно-сальдовую ведомость и посмотрим, на каком счете находится основное средство в настоящий момент.

Для переноса основных средств между счетами используется документ «Внутреннее перемещение». Перенос выполняется на дату обнаружения ошибки или дату ситуации, когда появилась необходимость в проведении этой операции.

В документе выбираем операцию «Перемещение ОС между счетами».

На закладке «Общее» указываемМОЛ (материально ответственных лиц) и счет переноса. Перенос осуществляется через счет 401.10.

На закладке «Основные средства» заполняем табличную часть подбором по остаткам.

В окне подбора НФА в документы выбираем нужное основное средство и указываем количество. После нажатия на кнопку ОК основное средство попадает в табличную часть.

В табличной части выбираем счет, на который нужно перенести основное средство.

После этого проводим документ и смотрим сформированные проводки.

Затем нужно обязательно проанализировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам 101.24 и 101.34.


Из отчетов видно, что основное средство было перемещено с одного счета на другой.
Если остались вопросы, вы можете задать их в комментариях.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .
Автор статьи: Наталья Стахнёва
Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений
Канал компании на YouTube
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): Как установить требуемый счет учета расчетов с контрагентом в документе поступления (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.47.26.
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) установлены счета учета расчетов с контрагентом:
- 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 60.02 «Расчеты по авансам выданным».
Чтобы поменять счета учета расчетов с контрагентом нужно перейти в форму Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке, и установить требуемый счет (или счета), например, 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Чтобы требуемые счета учета расчетов с контрагентом заполнялись автоматически, нужно заполнить регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами, доступ к которому осуществляется из справочника Контрагенты по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами указываются счета, которые будут проставлены по умолчанию в качестве счетов расчета с контрагентами в документах, в том числе счет:
- учета расчетов с поставщиком;
- учета авансов выданных;
- учета расчетов с покупателем;
- учета авансов полученных;
- учета расчетов с комитентом;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета доходов по разнице стоимости товаров (тары);
- учета расходов по разнице стоимости товаров (тары);
- расчетов по претензиям.
Счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, контрагента, договора и валюты расчетов. Если параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра. Если задано несколько правил, то они применяются по принципу от частного к общему.
Как поменять счет учета номенклатуры в 1С 8.3?
Добрый день!
Прогу подсказать в следующем вопросе:
В программе 1С номенклатуре полуфабрикату на вкладке «Счета учета номенклатуры» заданы счета 43. Мне нужно изменить на 21 (полуфабрикат), но не могу это сделать. Прошу подсказать.
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.62.17)
Прикреплен 1 файл:
1 У меня такой же вопрос

г. Ростов-на-Дону 4 267 баллов
vesnyyshka, зайдите в справочник Номенклатура и посмотрите на закладке Виды номенклатуры какие счета стоят? Должно быть заполнено все верно.
У Полуфабрикатов сч учета 21.
Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.

275 817 баллов
Цитата (vesnyyshka): программе 1С номенклатуре полуфабрикату на вкладке «Счета учета номенклатуры» заданы счета 43. Мне нужно изменить на 21 (полуфабрикат), но не могу это сделать. Прошу подсказать.
Вы что используется для настройки счетов учета? Папки в справочнике Номенклатура? Или виды Номенклатура?
Если не знаете выложите Регистр Счета учета Номенклатуры.
vesnyyshka Автор вопроса
Kamushek, спасибо за ответ.
Регистр приложила
Прикреплен 1 файл:

275 817 баллов
У вас «каша» в учете.
У вас настроен учет и по папкам — смотри колонку «Номенклатура» и по видам смотри колонку «Виды номенклатуры».
Вы ведете учет только в этой программе? Торговой программы нет? Переноса из другой программы нет?
Если торговой программы нет, то определитесь как вам удобнее по папкам или по видам?
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК и другими обязательными реквизитами
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
vesnyyshka Автор вопроса
Kamushek, веду только в этой программе. Удобнее по папкам. Но всегде бывают случаи, что одной номенклатуре нужно принудительно задать другой счет. Как это сделать?

275 817 баллов
Цитата (vesnyyshka): Удобнее по папкам.
Следовательно, каждой папке надо назначить вид Номенклатуры, чтобы при создании новой номенклатуры правильно выставлялся вид Номенклатуры.
Далее настраиваете регистр Счета учета Номенклатуры. Чтобы не промахнуться, сохраните его в формате Excel. Откройте регистр, Еще — Вывести список — Ок.
Затем Главное меню(второй желтый кружок) — Файл — Сохранить как — формат Excel.
Цитата (vesnyyshka): Но всегде бывают случаи, что одной номенклатуре нужно принудительно задать другой счет.
А какие это случаи? Если единичные, то надо помнить, что
Цитата (Встроенная справка): В регистре задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах учета материально – производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д.
Ключевое слово — ПО Умолчанию. Это правила для автоподстановки, а не приговор.
Если появилась исключительная ситуация, то надо Просто писать Правильные счета.
Если ситуации бывают регулярно и их можно описать, то и настроить этот регистр Можно.
