Приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 3.0
1с бухгалтерия 3.0 – это новая редакция, которая появилась весной этого года, и сегодня мы рассмотрим, как сформировать в этой редакции приходный кассовый ордер.
Данный документ можно формировать на разные виды поступления денежных средств, мы рассмотрим один из распространенных видов поступления в кассу – возврат от подотчетного лица.
Для создания нового приходного кассового ордера в 1с бухгалтерия 3.0 заходим на закладку «Банк и касса». В новой редакции, в отличие от 2.0, касса и банк объединены вместе. В левой части закладки выбираем документ «Приходный кассовый ордер». Открывается журнал приходных кассовых ордеров. Для добавления нового документа нажимаем на кнопку «Создать» с зеленым плюсиком.
В новом приходном кассовом ордере в 1с бухгалтерия 3.0 вид операции по умолчанию указан «Оплата от покупателя». Чтобы его поменять нажимаем на три точки и выбираем «Возврат от подотчетного лица».
Документ немного меняет свой внешний вид. Выбираем подотчетное лицо, то есть того сотрудника организации, который возвращает деньги, из справочника «Физические лица».
Далее указываем сумму и статью движение денежных средств «Возврат денежных средств подотчетником».
В нижней части документа приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 3.0 заполняем строки основание, приложение и, если нужно, комментарий.
После этого можно провести документ, то есть сформировать проводку, нажав на надпись «Провести». В этом случае документ не будет закрываться, если нужно закрыть документ после проведения, нажимаем на кнопку «Провести и закрыть». Обратите внимание, что в 1с бухгалтерия 3.0 кнопки проведения, сохранения, а также печати документа находятся в его верхней части. Там же можно найти кнопку просмотра проводок – ДтКт.
После проведения документа, можно его распечатать, нажав на кнопку печать. Печатная форма у данного документа только одна – это приходный кассовый ордер (форма КО-1).
Точно также можно сформировать и другие операции на поступление наличных денежных средств в кассу.
Посмотреть описание программы 1с бухгалтерия 3.0 можно здесь, узнать, как формируется приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 2.0 можно тут, про работу с кассой в новом интерфейсе «Такси» здесь.
4 thoughts on “ Приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 3.0 ”
Татьяна says:
Добрый вечер! подсажите пжлст — какой проводкой отражается взнос личных денег индивидуального предпринимателя в кассу (т.е. пополнение оборотных средств)?? спасибо
Как создать приходный кассовый ордер в 1с

Оформить поступление наличных в кассу предприятия — казалось бы, что тут сложного? Но у начинающих бухгалтеров и здесь возникают вопросы, когда дело доходит до реальных ситуаций в учете. Что писать в основании, что в приложении. и так далее.
Сегодня на уроке мы разберем самые распространенные ситуации на практике в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.
Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.
Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).
- Немного теории
- Оформление ПКО в 1С
- Оплата от покупателя
- Розничная выручка
- Возврат от подотчетного лица
- Получение наличных в банке
- Получение займа от контрагента
- Прочий приход
Немного теории
Приходный кассовый ордер (сокращенно ПКО или приходник) является документом, при помощи которого оформляется поступление денежных средств в кассу организации.
Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.
Приходник оформляется в одном экземпляре — ордер остается у кассира для отчета, а квитанция отдаётся лицу, которое внесло деньги в кассу в подтверждение того, что деньги приняты.
Нумерация приходников начинается каждый год заново с единицы и должна быть непрерывной: 1, 2, 3.
Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.
Печать ставится кассиром только на квитанции в месте, которое обозначено как .
Оформление ПКО в 1С
Для оформления приходного кассового ордера в программе заходим в раздел «Банк и Касса» пункт «Кассовые документы»:
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Поступление»:
Открылась форма нового документа:
Разберём её заполнение в различных ситуациях.
Оплата от покупателя
01.06.2016 сотрудник другой организации (ООО «Речушка») Петрова Александра Владимировна внесла в кассу нашей организации 100 000 рублей (включая НДС в размере 18%) согласно договору №54 от 03.05.2016 за оказанные нами услуги.
Вид операции указываем «Оплата от покупателя«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве контрагента указываем ООО «Речушка»:
Сумма платежа 100 000 рублей:
Переходим к табличной части:
В ней мы указали договор для расчетов с контрагентом; статью движения денежных средств (ДДС); сумму, а также размер НДС, который в неё входит.
Спускаемся ниже к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ООО «Речушка» через Петрову А.В.:
В поле «Основание» пишем Оплата по договору №54 от 03.05.2016:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Розничная выручка
01.06.2016 согласно суточному отчету ККМ № 1248 Сидорчуком Александром Петровичем в кассу сдана выручка из торгового зала в размере 300 000 рублей (без НДС).
Вид операции указываем «Розничная выручка«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве склада указываем склад «Торговый зал» (тип склада «Неавтоматизированная торговая точка»):
Сумма платежа 300 000 рублей:
Переходим к табличной части:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:
В поле «Основание» указываем Розничная выручка (торговый зал):
В поле «Приложение» указываем Суточный отчёт № 1248:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Возврат от подотчетного лица
01.06.2016 сотрудник Бочкарев Юрий Степанович вернул в кассу остаток денежных средств, выданных ему под отчет ранее, в размере 10 000 рублей.
Вид операции указываем «Возврат от подотчетного лица«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве подотчетного лица указываем Бочкарева Юрия Степановича:
Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС «Возврат денежных средств подотчетником«:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем Бочкарева Юрия Степановича:
В поле «Основание» указываем Возврат остатка подотчётных сумм:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Получение наличных в банке
01.06.2016 сотрудницей Курицыной Ксенией Фёдоровной получены наличные денежные средства в размере 600 000 рублей из банка по чеку №34 от 01.06.2016 на выплату заработной платы сотрудникам за май 2016 года.
Что-то я устал расписывать каждое поле. Укажу сразу всю заполненную форму целиком:
Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:
Получение займа от контрагента
01.06.2016 получен беспроцентный займ в кассу от учредителя Нестеренко Лидии Павловны в размере 450 000 рублей согласно договору №56 от 10.05.2016.
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Прочий приход
01.06.2016 сотрудница Ларионова Светлана Викторовна вернула в кассу излишне выплаченные денежные средства по больничному листу 542 123 634 1234 в размере 1 500 рублей.
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:
Как сделать приходно кассовый ордер в 1С

Создать ПКО можно в журнале Кассовые документы (Раздел Банк и касса):

Для создания нового документа надо нажать на кнопку Поступление:

Далее надо выбрать вид операции:
Реквизиты печатной формы доступны для редактирования всегда, их необходимо заполнять вручную. Статья движения денежных средств и счет учета подставляются автоматически в зависимости от выбранного вида операции. В документе надо заполнить сумму, и, при необходимости, поменять ставку НДС. Состав остальных полей зависит от вида операции. Рассмотрим некоторые из них:
1. Для вида операции Оплата от покупателя надо заполнить поля Контрагент и Договор :
2. Для вида операции Поступление наличных обязательным к заполнению является поле Склад:

3. Если указан вид операции Возврат от подотчетного лица, то необходимо выбрать подотчетное лицо из справочника Физические лица:
4. Если надо отразить приход в кассу денег, снятых с расчетного счета, то надо выбрать операцию Получение наличных в банке:
Счет кредита не доступен для редактирования (всегда будет использован счет 57), если в учетной политике установлен флажок Используется счет 57:
Если флажок не установлен, то счет кредит можно установить произвольно:
Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3
Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.
Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3
Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.
В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.
Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.
Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3
В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.
Далее рассмотрим заполнение табличной части документа:
- Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
- Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
- Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
- Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.
- Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
- Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
- Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.
Поступление наличных из банка в 1С 8.3
При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.
При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.
О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:
Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3
Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.
Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.
Выплата заработной платы в 1С 8.3
При выплате зарплаты в 1С 8.3:
- В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
- В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
- Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
- При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3
При выдаче денег в подотчет необходимо:
- Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
- Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
- При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы
В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:
Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.
Поставьте вашу оценку этой статье:
